|
Zmluva |
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_247
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_247 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
2402303
|
nákup potravín
|
132,98 |
s DPH |
03.06.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
Faktúra |
202402611
|
nákup potravín
|
76,35 |
s DPH |
10.09.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
Faktúra |
20240974
|
nákup potravín
|
433,37 |
s DPH |
02.09.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
Faktúra |
4012400510
|
nákup potravín
|
586,65 |
s DPH |
01.07.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
Faktúra |
2402695
|
nákup potravín
|
134,28 |
s DPH |
01.07.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
Faktúra |
202401940
|
nákup potravín
|
59,42 |
s DPH |
25.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
Faktúra |
202401934
|
nákup potravín
|
43,13 |
s DPH |
25.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
Faktúra |
202401836
|
nákup potravín
|
82,91 |
s DPH |
17.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
Faktúra |
202401790
|
nákup potravín
|
64,71 |
s DPH |
11.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
Faktúra |
4012400398
|
nákup potravín
|
523,72 |
s DPH |
06.06.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
Faktúra |
20240614
|
nákup potravín
|
325,45 |
s DPH |
03.05.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.06.2024 |
|
Faktúra |
202401687
|
nákup potravín
|
75,76 |
s DPH |
03.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
Faktúra |
202402691
|
nákup potravín
|
27,02 |
s DPH |
17.09.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
Faktúra |
202401617
|
nákup potravín
|
74,54 |
s DPH |
28.05.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
Faktúra |
202401520
|
nákup potravín
|
86,25 |
s DPH |
17.05.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
Faktúra |
202401468
|
nákup potravín
|
119,32 |
s DPH |
14.05.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
2401156
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
26.03.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
09.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2401673
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
202401382
|
nákup potravín
|
143,40 |
s DPH |
06.05.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |