|
Faktúra |
4012400200
|
nákup potravín
|
838,57 |
s DPH |
27.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
4012400755
|
nákup potravín
|
757,78 |
s DPH |
30.10.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
4012300846
|
nákup potravín
|
714,82 |
s DPH |
01.12.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
20241285
|
nákup potravín
|
657,08 |
s DPH |
06.11.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
4012400707
|
nákup potravín
|
652,55 |
s DPH |
01.10.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
Faktúra |
4012400284
|
nákup potravín
|
611,86 |
s DPH |
29.04.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
4012400510
|
nákup potravín
|
586,65 |
s DPH |
01.07.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
Faktúra |
4012400008
|
nákup potravín
|
542,07 |
s DPH |
31.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
4012400398
|
nákup potravín
|
523,72 |
s DPH |
06.06.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
Faktúra |
20240041
|
nákup potravín
|
522,29 |
s DPH |
10.01.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
Faktúra |
4012400879
|
nákup potravín
|
508,95 |
s DPH |
29.11.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
Faktúra |
401230944
|
nákup potravín
|
493,27 |
s DPH |
01.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.01.2024 |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
20240301
|
nákup potravín
|
492,48 |
s DPH |
28.02.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
Faktúra |
4012300712
|
nákup potravín
|
473,88 |
s DPH |
26.10.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.11.2023 |
07.11.2023 |
|
Faktúra |
20240974
|
nákup potravín
|
433,37 |
s DPH |
02.09.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
Faktúra |
2401271
|
nákup potravín
|
411,78 |
s DPH |
28.03.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
4012400129
|
nákup potravín
|
393,14 |
s DPH |
01.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
Faktúra |
20231150
|
Potraviny
|
381,73 |
s DPH |
04.09.2023 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
Faktúra |
2404226
|
nákup potravín
|
355,93 |
s DPH |
31.10.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
Faktúra |
20231232
|
Potraviny
|
338,03 |
s DPH |
19.09.2023 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |